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大同农商银行:加强内部审计 护航合规发展

时间: 2025年04月18日09:10 来源:山西新闻网大同频道进入论坛手机读报

  今年以来,大同农商银行认真贯彻落实省农商行党委和大同管理中心党委关于审计工作各项决策部署,紧紧围绕改革化险发展各项重点工作任务,结合省、市年度审计工作要点安排,不断改进审计方式方法,提升审计工作质效,有效发挥审计监督风险管理“第三道防线”作用,不断提升合规经营管理水平,促进行稳致远发展。

 

  抓住重点,加强审计监督。紧紧围绕“权力运行”和“责任落实”两个关键环节,不断创新审计组织方式,拓展审计精度广度,围绕“发展面”、聚焦“风险点”,紧盯重大部署落实、重要工作推进、措施实施效果等重点领域,针对性加强监督,切实做到上级党委工作推进到哪里、审计工作就跟进到哪里;紧盯重点业务领域,灵活采取融合式、嵌入式、“1+N”等审计方式,重点对新增贷款、抵质押贷款、已核销贷款贷款、风险资产清收处置、大额支出或大宗采购等进行专项审计,有效发挥审计的“尖兵”和“利剑”作用。

 

  强化整改,促进成果运用。在问题整改中,加强条线部门协调联动、密切配合、成果共享,压紧压实整改责任,共同跟踪落实好整改责任和整改成效,推动形成整改工作合力;建立整改工作长效机制,及时跟踪督促整改工作任务落实情况,对整改不到位的重要事项认真分析问题背后存在的机制缺陷和制度漏洞,举一反三、加强管理,防止同质同类问题发生;定期组织开展“回头看”,坚决防止敷衍整改、虚假整改和边改边犯等问题发生,切实做好审计监督“后半篇”文章。

 

  完善机制,强化审计问责。认真落实“三个区分开来”重要要求,对审计发现违规问题区分性质、严重程度,建立移交问责管理机制,及时配合法律合规部门进行追责问责;建立重大违规移送管理机制,凡发现违法、违纪线索的,坚决移送处理,形成审计问责常态化、震慑动态化的工作格局;建立整改督办管理机制,把审计结果作为年度考核、干部选拔任用、民主生活会的的重要依据与内容,让审计工作“长牙带电”,使审计工作不断严起来、硬起来,为合规稳健发展保驾护航。(通讯员 徐碧卿)

(责任编辑:雷子)
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